開展財務檢查 規(guī)范財務管理
為加強國有資產(chǎn)管理,發(fā)揮財務監(jiān)督職能,近期,集團開展2021年度財務內審工作。
本次財務內審主要通過現(xiàn)場走訪、查閱賬本憑證、談話了解等方式,重點對各公司收支管理、資產(chǎn)管理、專項資金管理、固定資產(chǎn)采購管理、存貨管理、工會經(jīng)費管理、內部控制管理等方面進行全面檢查。檢查工作嚴格落實財經(jīng)法律法規(guī)和財務管理制度,不走形式,公正規(guī)范。
下一步,集團將舉一反三切實抓好問題整改,推動集團進一步提高財務管理水平, 逐步實現(xiàn)由核算財務向管理財務轉變。