開展財務檢查 規范財務管理
為加強國有資產管理,發揮財務監督職能,近期,集團開展2021年度財務內審工作。
本次財務內審主要通過現場走訪、查閱賬本憑證、談話了解等方式,重點對各公司收支管理、資產管理、專項資金管理、固定資產采購管理、存貨管理、工會經費管理、內部控制管理等方面進行全面檢查。檢查工作嚴格落實財經法律法規和財務管理制度,不走形式,公正規范。
下一步,集團將舉一反三切實抓好問題整改,推動集團進一步提高財務管理水平, 逐步實現由核算財務向管理財務轉變。
開展財務檢查 規范財務管理
為加強國有資產管理,發揮財務監督職能,近期,集團開展2021年度財務內審工作。
本次財務內審主要通過現場走訪、查閱賬本憑證、談話了解等方式,重點對各公司收支管理、資產管理、專項資金管理、固定資產采購管理、存貨管理、工會經費管理、內部控制管理等方面進行全面檢查。檢查工作嚴格落實財經法律法規和財務管理制度,不走形式,公正規范。
下一步,集團將舉一反三切實抓好問題整改,推動集團進一步提高財務管理水平, 逐步實現由核算財務向管理財務轉變。